期末结账

功能简介

  当本期的进销存业务已结账,并且所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期未结账处理了。系统的数据处理都是针对本期的,要进行下一期间会计业务 数据的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,使系统进入到下个会计期间,才能进行下一期间会计业务数据的处理。

操作路径

  「财务系统」→「凭证」→「期末结账」。

操作指南

1. 首先请阅读窗口中的提示,如果确认进行期未结账处理时,可以点击[确定],系统将自动进行结账。如果本期尚有未登账的凭证,系统将给出提示且不允许结账;
2. 放弃结账:可点击[取消],退出该操作。

【提示】
-期末结账前账务系统初始数据必须平衡,否则不能进行期末结账;
-期末结账前所有凭证必须已登账,如有未登账凭证时系统将予以提示并且不执行结账操作;
-期末结账前必须先做损益结转,否则系统将予以提示并且不执行结账操作;
-期末结账后,系统自动进入下一个会计期间;
-期末结账后才能正确生成《利润表》;
-期末结账后,无法对上一期间进行账务处理。

 


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